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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 2225
Data de emissão 08/08/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 465,24
Valor Liquidado R$ 465,24
Valor Pago R$ 465,24
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000000001**
Endereço TERESINA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/08/2019 9 1 465,24
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/08/2019 465,24