SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Novembro
Empenho 3248
Data de emissão 25/11/2019
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVADES DA CGM
Valor Empenhado R$ 8.772,84
Valor Liquidado R$ 8.772,84
Valor Pago R$ 8.772,84
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/11/2019 9 1 8.772,84
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/11/2019 160,63
29/11/2019 294,59
29/11/2019 559,96
29/11/2019 836,82
29/11/2019 6.920,84