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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 3259
Data de emissão 25/11/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
Valor Empenhado R$ 400,00
Valor Liquidado R$ 400,00
Valor Pago R$ 400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS PEDRO DE CARVALHO, PORFIRIO MENDES DE MOURA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ ***602243**
Endereço POVOADO ROQUE, S N, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS PEDRO DE CARVALHO, PORFIRIO MENDES DE MOURA E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/12/2019 9 1 400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/12/2019 20,00
03/12/2019 380,00