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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 1142
Data de emissão 05/06/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMSPU
Valor Empenhado R$ 240,00
Valor Liquidado R$ 240,00
Valor Pago R$ 240,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***383283**
Dados do Credor
Nome do Credor A. ARAUJO & J. SOUSA LTDA
CPF/CNPJ ***588530001**
Endereço RUA ACELINO ALMEIDA, 154, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/06/2020 9 1 240,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/06/2020 240,00